Kommunstyrelsens — 23 september 2026
Textversion, automatiskt utläst ur protokollet. Öppna original-PDF:en — den gäller alltid vid tveksamhet.
§ 92 Val av justerare och tid för justering samt fastställande av
beslutstyp: godkännandediarienr: vara:KS:2026:7
§ 92 Ärendenummer KS 2026/7
Val av justerare och tid för justering samt fastställande av
föredragningslista, närvarorätt och eventuellt jäv
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
- Peter Romlén (SD) väljs till justerare för dagens protokoll. Protokollet ska justeras
digitalt den 23 september 2026 från kl. 16:00.
- Punkten Kommundirektören informerar stryks från föredragningslistan
- Föredragningslistan fastställs.
- Tjänstepersoner medges delta i sammanträdet enligt protokollets första sida.
- Inget jäv anmäls.
Sammanfattning av ärendet
Det är ordföranden för kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutar vilka ärenden som ska vara
med på utskottets kallelse. Varje ledamot i kommunstyrelsen har dock initiativrätt enligt
kommunallagen (2017:725) kap 4 § 20. Detta innebär att ledamöter får väcka ärenden på
kommunstyrelsen även om de inte varit med i kallelsen. Denna rättighet gäller även för
ledamöter på arbetsutskottets sammanträden.
När det gäller närvarorätten ska kommunstyrelsens sammanträde hållas inom stängda dörrar (KL
6 kap. 25 §) och detsamma gäller för dess utskott. Detta innebär att närvarande på utskottet ska
bestå av dess ledamöter samt de som blivit särskilt kallade att föredra ett ärende. För att
ytterligare någon ska få närvara på ett sammanträde behöver utskottet enhälligt godkänna detta.
Om en ledamot är jävig i ett ärende får den inte delta eller närvara under handläggningen av
ärendet (KL kap 6. §§ 28 – 32). Ledamoten ska själv anmäla eventuellt jäv och lämna
sammanträdet under beredningen av ärendet.
Val av justerare samt tid, eventuella ändringar av dagordningen samt godkännande av ytterligare
närvarorätt beslutas inledningsvis på utskottets sammanträde. Anmälan om eventuellt jäv
påminns också om vid inledningen av sammanträdet.
4f
6
1
4
6
5
2
7
1
4
9
b-
8
2
8
5-
a
6
4
c-
0
8
8
d-
1
2
b
0
9
6
3
e:
c
n
e
er
ef
ur e
r
Elektronisk justering Utdragsbestyrkande
at
n
Si
2026-09-23
§ 93 Dialog med Vara Bostäder AB och Vara industrifastigheter AB enligt
§ 93 Ärendenummer
Dialog med Vara Bostäder AB och Vara industrifastigheter AB enligt
bolagsprocessen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.
Sammanfattning av ärendet
Vara Bostäder AB
Vara Bostäder AB, ordföranden Tommy Åkerstedt och bolagets VD Håkan Lindell, är inbjudna
till den årliga dialogen med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Väsentliga händelser
Bolaget redogör för väsentliga händelser under 2026. Bland annat nämner bolaget att
- Smedjegatans alla lägenheter nu är uthyrda. Även mark och asfalteringsarbeten är slutfört
i området.
- Vakanserna för bostäder uppgick till 4,3 % under perioden januari till augusti. Detta är en
ökning och något som förekommer i flera kommuner i Sverige.
- Sopsorteringen är ett problem då bolaget nu börjar få kostnader för felsortering.
Delårsrapport
Bolaget arbetar vidare med att stimulera leklust och kreativitet genom att rusta upp lekplatser
och satsar på bostäder med god inomhusmiljö enligt målet ett attraktivt Vara med livskvalitet för
alla och de indikatorer som omfattar detta mål. Målet som gäller verksamhets med god kvalitet
nås inte, här arbetar bolaget vidare med kontaktcenter för att nå målet. Under målet välmående
arbetsplats uppvisar bolaget för närvarande en hög sjukfrånvaro. När det gäller målet hållbar
ekonomi uppvisar bolaget en budgetavvikels för 2026 som ligger på 22%. Detta bygger på högre
nedskrivningar än beräknat.
6
4f
Kommande projekt
1
4
6
5 Nyproduktionen i Etapp 1 planeras och uppstart planeras till december 2026. Mer åtgärder
2
7
1 planeras för utemiljöerna under kommande sommar. Vakanserna har högt fokus.
4
9
b- Uthyrningssystemet HomeQ kommer att förenklas för de som söker bostad.
8
2
8
5-
a Vara industrifastigheter AB
6
4
c-
8 0 De vakanta lokalerna i Konstruktören 1 i Vara är kvar. Hyresgästen i Dalripan 1 i Kvänum vill
8
d-
bygga ut och om i lokalerna.
1
2
b
0
9
6
3
e:
c
n
e
er
ef
ur e
r
Elektronisk justering Utdragsbestyrkande
at
n
Si
2026-09-23
Många av målen för Vara industrifastigheter följer Vara Bostäders redovisning. Bolaget uppvisar
en positiv budgetavvikelse.
4f
6
1
4
6
5
2
7
1
4
9
b-
8
2
8
5-
a
6
4
c-
0
8
8
d-
1
2
b
0
9
6
3
e:
c
n
e
er
ef
ur e
r
Elektronisk justering Utdragsbestyrkande
at
n
Si
2026-09-23
§ 94 Information från beredskapssamordnare
§ 94 Ärendenummer
Information från beredskapssamordnare
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.
Sammanfattning av ärendet
LKRB ersätter LEH
Regelverket som hittills har styrt kommuners och regioners ansvar ansågs inte anpassat för
rådande omvärldsläge vilket har resulterat i att den nya lagen LKRB (Lag om kommuners och
regioners grundläggande beredskap) ersätter LEH (Lag (2006:544) om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap). Lagen ska gälla
från och med årsskiftet. Den nya lagen innebär att vissa nya uppgifter och en ambitionshöjning
avseende planering och förberedande åtgärder inför kvalificerade fredstida krissituationer och
höjd beredskap.
Krigsorganisationen
En ny lag som påverkar krigsplaceringen föreslås träda i kraft vid årsskiftet. Det blir med lagen
tydligare att kommunen ska ha en krigsplacering. Kommunerna blir med den nya lagen skyldiga
att registrera all personal som ingår i krigsorganisationen hos Totalförsvarets plikt och
prövningsverk. Krigsorganisationerna ska säkerställa att kommunen kan upprätthålla
samhällsviktiga uppgifter under höjd beredskap.
Ett förslag på metodstöd till sektorerna är framtaget. I metodstödet identifieras vilka delar som är
antingen lagstyrd verksamhet eller prioriterad verksamhet.
Kontinuitetshantering /RSA
Den nya ändringen av lagen har pausat kommunernas inrapporteringskrav på risk- och
4f sårbarhetsanalyserna men den ska fortfarande uppdateras i samband med den nya
6
4 1 mandatperioden.
6
5
2
7 Risk- och sårbarhetsanalysen handlar om att se till att verksamheten kan fungera på en tolerabel
1
4
b- 9 nivå, oavsett vad som inträffar. Genom kartläggning, analys och relevanta åtgärder stärker
8
8 2 kommunen förmågan att upprätthålla kommunens samhällsviktiga verksamhet – oavsett typ av
5-
a störning. Arbetet med verksamheterna kommer ge beredskapssamordnarna material till den
6
4
c- kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen och processen är anpassad efter detta.
0
8
8
d-
1
2
b
0
9
6
3
e:
c
n
e
er
ef
ur e
r
Elektronisk justering Utdragsbestyrkande
at
n
Si
2026-09-23
§ 95 Delårsrapport augusti Sektor ledning 2026
diarienr: vara:KS:2025:262
§ 95 Ärendenummer KS 2025/262
Delårsrapport augusti Sektor ledning 2026
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer Delårsrapport augusti 2026 för Sektor ledning.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk analys och prognos
Sektor lednings budget för 2026 uppgår till 116 650 tkr. Sektorn ansvarar för en central lönepott
som avser löneökningsmedel för samtliga verksamheter som fördelas ut till nämnderna i enlighet
med kollektivavtal och övriga lönepolitiska beslut. Dessa budgetmedel är nu fördelade till
respektive nämnd. Av denna lönepott återstår det budgetmedel om 2 447 tkr. Prognosen för hela
sektorn visar på ett överskott om 4 315 tkr, överskottet från verksamheten är således 1 869 tkr i
prognosen.
Inom kommunstyrelsen ser det ut som att utfallet kommer vara i paritet med budget vid årets
slut.
Kommunfullmäktige prognostiserar ett underskott om 77 tkr, vilket förklaras av inköp av iPads.
Inom staben visar prognosen ett överskott om 1 204 tkr vid årets slut, vilket främst är hänförligt
till utredningar och utvecklingsinsatser som inte planeras att genomföras. Samtidigt
prognostiseras den övergripande verksamhetsutvecklingen överstiga budget med cirka 300 tkr.
Avvikelsen beror på att kurser som ursprungligen var planerade att genomföras under 2027 har
tidigarelagts och därmed belastar årets utfall.
För Räddningstjänsten Skaraborg beräknas ett underskott vid årets slut om 253 tkr totalt, vilket
dels förklaras av kostnader för Första insatsperson (FIP), vilket inte budgeterats för. Dessutom
har kostnader för lokalvård i räddningstjänstens lokaler hänförliga till 2025 belastat årets utfall
med 80 tkr, vilket bidrar till underskottet.
6
4f
Sammantaget för kansli- och beredskapsenheten prognostiseras det ett underskott om 202 tkr.
1
4
6 Underskottet förklaras främst av ökade kostnader för system, där bland annat kostnader för
5
2
7 avställningar samt upphandling av ett nytt e-arkiv har medfört högre kostnader än budgeterat.
1
4
b- 9 Avseende personalkostnaderna inom enheten har en ny anställning som huvudregistrator,
8
2 nämndsekreterare och valsamordnare medfört att personalkostnaderna prognostiseras överstiga
8
5-
a budget med 50 tkr på helår. Underskottet reduceras av högre bidragsintäkter från
6
4
c- Riksantikvarieämbetet än budgeterat.
0
8
8
d- Inom ekonomienheten prognostiseras ett överskott om 500 tkr, vilket framför allt förklaras av
1
2
b lägre personalkostnader än budgeterat. Flera vakanta tjänster under delar av året beräknas
0
9
6
3
e:
c
n
e
er
ef
ur e
r
Elektronisk justering Utdragsbestyrkande
at
n
Si
2026-09-23
medföra en positiv budgetavvikelse om cirka 770 tkr. Överskottet reduceras av 150 tkr i lägre
intäkter till följd av att försäljning av systemförvaltartjänst för ekonomisystemet inte längre sker
i samma omfattning som tidigare.
För HR- och bemanningsenheten är prognosen för helåret ett överskott om 160 tkr. Överskottet
förklaras främst av att avsatta medel om 900 tkr för implementering av AI-schemaläggning inte
bedöms förbrukas under året. Överskottet reduceras ned dels på grund av personaltillsättning
som inte var budgeterat för vid årets början. Vidare har också kostnader förknippade
med implementering av nytt lönesystem reducerat ned det prognostiserade överskottet på helår.
Inom kommunikationsenheten prognostiseras ett överskott om 536 tkr. Överskottet förklaras till
viss del av vakans inom kontaktcenter, vilket beräknas ge en positiv budgetavvikelse om 277
tkr. Även digitaliseringsverksamheten prognostiseras redovisa ett större överskott, motsvarande
cirka 600 tkr. Överskottet förklaras dels av att vissa digitaliseringsprojekt har kunnat genomföras
till en lägre kostnad än budgeterat, dels av att vissa planerade projekt inte bedöms komma att
genomföras under året. Överskottet dämpas av högre kostnader för porto än budgeterat.
Kostnadsutvecklingen för porto bedöms följa samma trend som föregående år. Därutöver
tillkommer konsultkostnader kopplade till arbetet med upphandling av telefonitjänster.
Intäkterna prognostiseras inom enheten att bli högre än både årets budget och föregående års
utfall. Detta beror på att kostnaden för VD-tjänsten för VaraNet vidarefaktureras via
kommunikationsenheten.
Måluppfyllelse
Med utgångspunkt från visionen har kommunfullmäktige beslutat om övergripande mål och
kommunövergripande indikatorer, vilka har tilldelats nämnder och kommunala bolag.
Nämnderna och de kommunala bolagen har utifrån detta beslutat om verksamhetsindikatorer och
antagit en verksamhetsplan.
I samband med delår augusti gör varje nämnd en uppföljning av verksamhetens indikatorer och
beskriver vilka aktiviteter som genomförts samt planeras kopplat till de kommunövergripande
indikatorerna. Nämnden gör även en helårsprognos för de verksamhetsspecifika indikatorerna.
Bedömningen i nuläget avseende nämndens indikatorer är att en indikator kommer att vara
uppfylld. För de resterande indikatorerna lämnas ingen prognos, eftersom de är kopplade till
4f medborgarundersökningen, som inte genomförs under innevarande år.
6
1
4
6
2 5 Beslutsunderlag
7
1
4
9 - Tjänsteskrivelse från förvaltningsekonom, dokumentid. 182381
b-
8
2 - Delårsrapport augusti 2026 Sektor ledning, dokumentid. 182467
8
5-
a
6
4
c-
0
8
d-
8
1
2
b
0
9
6
3
e:
c
n
e
er
ef
ur e
r
Elektronisk justering Utdragsbestyrkande
at
n
Si
2026-09-23
Beslutet ska skickas till
- Kommunstyrelsen
- Sektorchef
- Förvaltningsekonom
- Ekonomichef
4f
6
1
4
6
5
2
7
1
4
9
b-
8
2
8
5-
a
6
4
c-
0
8
8
d-
1
2
b
0
9
6
3
e:
c
n
e
er
ef
ur e
r
Elektronisk justering Utdragsbestyrkande
at
n
Si
2026-09-23
§ 96 Delårsrapport augusti internkontrollplan 2026 för sektor ledning
beslutstyp: godkännandediarienr: vara:KS:2025:239
§ 96 Ärendenummer KS 2025/239
Delårsrapport augusti internkontrollplan 2026 för sektor ledning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta uppföljning av internkontrollplan för delår augusti 2026.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 6. Kap 6 § i Kommunallagen skall nämnderna ”se till att den interna kontrollen är
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”. Kommunstyrelsen
är i egenskap av nämnd ansvarig för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.
Ansvaret innebär att verksamheten bedrivs i enlighet med mål, riktlinjer samt föreskrifter. Det
innebär även ett ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig, samt att verksamheten bedrivs
på ett i övrigt tillfredställande sätt.
Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och
utifrån riskanalysen upprätta en internkontrollplan. Internkontrollarbetet handlar i huvudsak om
att fram nya rutiner och stöd, eller att aktualisera och förankra redan befintliga rutiner, samt att
planera för utbildningsinsatser.
Kommunstyrelsen antog internkontrollplanen för år 2026 under december 2025, och
granskningen av den genomförs och sammanställs två gånger per år i en internkontrollrapport
som ska beslutas av nämnderna. Den första rapporten beskriver arbetet med internkontrollen
mellan perioden januari-augusti samt hur arbetet skall fortgå under resterande del av aktuellt år.
Delårsuppföljningen är avsedd att visa hur arbetet gått så långt, och att säkerställa att fortsatta
åtgärder vidtas i de fall tidigare genomförda åtgärder visat på otillfredsställande resultat.
En sammanfattning av hur arbetet gått så långt framgår av bifogad uppföljning för delår augusti.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, dokumentid. 182524
- Uppföljning internkontrollplan delår augusti 2026, sektor ledning, dokumentid. 182584.
4f
6
1
4
5 6 Beslutet ska skickas till
2
7
1
4 - Kommundirektör
9
b-
8 - Ekonom
2
8
5-
a
6
4
c-
0
8
8
d-
1
2
b
0
9
6
3
e:
c
n
e
er
ef
ur e
r
Elektronisk justering Utdragsbestyrkande
at
n
Si
2026-09-23
§ 97 Delårsrapport augusti 2026 plan- och tillväxtenheten (Sektor
diarienr: vara:KS:2025:261
§ 97 Ärendenummer KS 2025/261
Delårsrapport augusti 2026 plan- och tillväxtenheten (Sektor
samhälle)
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer delårsrapport augusti 2026 för Sektor samhälle (plan- och
tillväxtenheten).
Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport augusti 2026 redovisar uppföljning av verksamhet, mål och ekonomi för Plan- och
tillväxtenheten inom Sektor samhälle.
Verksamheten har under perioden präglats av ett stort antal parallella planerings-, etablerings-
och infrastrukturärenden. Arbete pågår bland annat med ny översiktsplan, fördjupad
översiktsplan för nordöstra Vara tätort, planprogram och detaljplaner samt större infrastruktur-
och etableringsfrågor. Vakanser och personalomsättning har samtidigt påverkat verksamhetens
kapacitet och inneburit ett ansträngt resursläge.
Uppföljningen av verksamhetsmålen visar bland annat att målen för företagsklimat, byggklar
kommunal etableringsmark och nettotillskott av bostäder inte bedöms nås under året.
Planberedskapen för bostäder bedöms vara delvis uppfylld.
Helårsprognosen för driften uppgår till 13 172 tkr, vilket innebär ett prognostiserat överskott om
624 tkr jämfört med budget. Avvikelsen förklaras framför allt av lägre personalkostnader till
följd av vakanser samt högre intäkter än budgeterat. Detta motverkas delvis av bland annat ökade
konsultkostnader, overheadkostnader, kostnader kopplade till järnvägspassage och rivning i
Tråvad.
Investeringsbudgeten för mark uppgår till 10 mnkr. Helårsprognosen är 3,3 mnkr. Cirka 6,7
mnkr bedöms behöva överföras till 2027, eftersom ett planerat markförvärv kopplat till den
fördjupade översiktsplanen inte bedöms kunna slutföras under 2026.
4f
6
4 1 Beslutsunderlag
6
5
2
7 - Tjänsteskrivelse Delårsrapport augusti 2026, Dokumentid: 181225.
1
4
b- 9 - Delårsrapport augusti 2026 Plan och tillväxtenheten. Dokumentid: 182040
8
2
8
5-
a
6
4
0
c-
8
8
d-
1
2
b
0
9
6
3
e:
c
n
e
er
ef
ur e
r
Elektronisk justering Utdragsbestyrkande
at
n
Si
2026-09-23
Beslutet ska skickas till
- Kommunstyrelsen
- Chef Sektor samhälle
- Plan- och tillväxtchef
- Ekonomichef
- Sektorsekonom
4f
6
1
4
6
5
2
7
1
4
9
b-
8
2
8
5-
a
6
4
c-
0
8
8
d-
1
2
b
0
9
6
3
e:
c
n
e
er
ef
ur e
r
Elektronisk justering Utdragsbestyrkande
at
n
Si
2026-09-23
§ 98 Delårsrapport augusti internkontrollplan 2026 för plan och tillväxt
beslutstyp: godkännandediarienr: vara:KS:2025:240
§ 98 Ärendenummer KS 2025/240
Delårsrapport augusti internkontrollplan 2026 för plan och tillväxt
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta uppföljning av internkontrollplan för delår augusti 2026.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 6. Kap 6 § i Kommunallagen skall nämnderna ”se till att den interna kontrollen är
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”. Kommunstyrelsen
är i egenskap av nämnd ansvarig för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.
Ansvaret innebär att verksamheten bedrivs i enlighet med mål, riktlinjer samt föreskrifter. Det
innebär även ett ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig, samt att verksamheten bedrivs
på ett i övrigt tillfredställande sätt.
Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och
utifrån riskanalysen upprätta en internkontrollplan. Internkontrollarbetet handlar i huvudsak om
att fram nya rutiner och stöd, eller att aktualisera och förankra redan befintliga rutiner, samt att
planera för utbildningsinsatser.
Kommunstyrelsen antog internkontrollplanen för år 2026 den 17 november 2025 (§ 98 och en
reviderad internkontrollplan den 8 april 2026 § 37). Granskningen av den genomförs och
sammanställs två gånger per år i en internkontrollrapport som ska beslutas av nämnderna. Den
första rapporten beskriver arbetet med internkontrollen mellan perioden januari-augusti samt hur
arbetet skall fortgå under resterande del av aktuellt år. Delårsuppföljningen är avsedd att visa hur
arbetet gått så långt, och att säkerställa att fortsatta åtgärder vidtas i de fall tidigare genomförda
åtgärder visat på otillfredsställande resultat.
En sammanfattning av hur arbetet gått så långt framgår av bifogad uppföljning för delår augusti.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, dokumentid. 181844
4f
6
1 - Uppföljning internkontrollplan delår augusti 2026, Sektor samhälle, dokumentid. 182468
4
6
5
2
7
1 Beslutet ska skickas till
4
9
b-
8 - Kommundirektör
2
8
5- - Chef Sektor samhälle
a
6
4 - Verksamhetsutvecklare Sektor samhälle
c-
0
8
8
d-
1
2
b
0
9
6
3
e:
c
n
e
er
ef
ur e
r
Elektronisk justering Utdragsbestyrkande
at
n
Si
2026-09-23
§ 99 Delårsrapport augusti 2026 (Vara kommun)
diarienr: vara:KS:2026:222
§ 99 Ärendenummer KS 2026/222
Delårsrapport augusti 2026 (Vara kommun)
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer delårsrapporten för augusti 2026.
Kommunstyrelsen uppdrar till nämnderna att vidta erforderliga åtgärder för att åstadkomma en
budget i balans vid året slut.
Sammanfattning av ärendet
Lagen om kommunal redovisning innehåller krav på att kommunen minst en gång under
räkenskapsåret upprättar en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från
räkenskapsårets början. Vara kommun har valt att göra två delårsrapporter, en för perioden
januari till april och en för perioden januari till augusti.
Delårsrapporten redovisar kommunens ekonomiska resultat för perioden samt en bedömning
avseende helårsprognos. Delårsrapporten avser endast kommunens redovisning,
koncernredovisning med sammanställda räkenskaper görs i årsredovisningen, dock redovisas
delårsresultat samt helårsprognos för respektive bolag separat.
Delårsresultat
Resultatet för perioden januari-augusti 2026 för kommunen uppgår till 12,5 mnkr. Motsvarande
resultat 2025 var 53,9 mnkr.
För de kommunala bolagen uppgår delårsresultatet (resultat efter finansiella poster) till:
• Vara Bostäder AB 4,3 mnkr
• Vara Industrifastigheter AB 0,5 mnkr
• VaraNet AB 1,0 mnkr
• Vara Konserthus AB 1,1 mnkr
4f
6 Årsprognos
1
4
6
5
2 Prognostiserat helårsresultat för kommunen uppgår till -3,6 mnkr. Årsprognosen kan jämföras
7
1
9 4 med budgeterat resultat för året, vilket uppgår till 14,2 mnkr.
b-
8
8 2 För de kommunala bolagen uppgår årsprognosen (resultat efter finansiella poster) till:
5-
a
6
4 • Vara Bostäder AB -0,9 mnkr
c-
0
8
8 • Vara Industrifastigheter AB 0,5 mnkr
d-
1
2
0 b • VaraNet AB 1,4 mnkr
9
6
3
e:
c
n
e
er
ef
ur e
r
Elektronisk justering Utdragsbestyrkande
at
n
Si
2026-09-23
• Vara Konserthus AB 3,2 mnkr
Sammanfattande utvärdering god ekonomisk hushållning
I Vara kommun finns fyra övergripande mål, varav ett är av finansiellt och tre
verksamhetsmässiga. Två verksamhetsmässiga mål förväntas delvis nås vid årets slut och ett mål
prognostiseras komma att uppnås. Det finansiella målet bedöms inte komma att nås.
Bedömningen för det finansiella målet baseras på utvecklingen av utfall och resultat avseende de
styrande indikatorerna självfinansieringsgrad, resultat som andel av skatteintäkter & generella
statsbidrag samt budgetavvikelse.
Prognosen för 2026 är att kommunens resultat kommer att uppgå till -3,6 mnkr, vilket är ca 18
mnkr lägre än budget. Det prognostiserade resultatet motsvarar -0,3 % av skatteintäkter och
generella statsbidrag. Resultatnivån ligger under kommunens finansiella mål som anger att
resultatet ska vara minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Prognos för helåret avseende självfinansieringsgraden är ca 89 %. Anledningen till att
självfinansieringsgraden, trots ett lågt resultat, hamnar så pass högt är de höga avskrivningarna.
De senaste årens höga investeringsvolymer har gjort att avskrivningarna har ökat och årets
avskrivningar beräknas hamna på ca 100 mnkr. Detta innebär att årets prognos tillsammans med
de tre föregående årens självfinansiering i % (54,48,70) ger ett genomsnittligt värde på ca 65 %.
Målet för året är minst 75 % i genomsnittligt värde på en rullande fyraårsperiod, vilket innebär
att målet inte bedöms komma kunna nås i år.
Sammantaget görs därför bedömningen att god ekonomisk hushållning endast delvis kommer
uppfyllas för kommunen 2026. Sett till kommunkoncernen som helhet görs samma bedömning i
enlighet med ovan nämnda resonemang att bolagens prognostiserade resultat är totalt sett av
mindre omfattning vilket inte påverkar den totala bedömningen.
Driftredovisning
Mnkr Delår aug Bokslut Budget Prognos Avvikelse
2026 2025 2026 2026
Kommunstyrelsen -80,1 -119,6 -130,4 -125,8 4,7
4f
6
1 - varav Sektor ledning -72,9 -106,7 -116,7 -112,3 4,3
4
6
5
7 2 - varav Sektor samhälle -7,2 -12,7 -13,8 -13,4 0,4
1
4
9
b- Överförmyndarnämnden -1,3 -1,8 -2,4 -2,4 0
8
2
8
5- Valnämnden 0,4 0 -0,8 -0,8 0
a
6
4
c- Tekniska nämnden -39,5 -52,5 -41,2 -54,8 -13,6
0
8
8
d- Bildningsnämnden -373,6 -538,7 -557,1 -561,5 -4,4
1
2
b
0 Socialnämnden -343,4 -494,7 -506,4 -511,9 -5,5
9
6
3
e:
c
n
e
er
ef
ur e
r
Elektronisk justering Utdragsbestyrkande
at
n
Si
2026-09-23
Mnkr Delår aug Bokslut Budget Prognos Avvikelse
2026 2025 2026 2026
Miljö- och -2,9 -6 -7,3 -6,4 0,9
byggnadsnämnden
Vara kommuns -0,6 -1,4 -1,5 -1,5 0
revisorer
Summa nämnder -840,9 -1 214,70 -1 247,10 -1 265,10 -17,9
Finansverksamhet 19,7 1,60 5,30 11,30 6
Summa verksamhet -821,1 -1 213,10 -1 241,80 -1 253,80 -11,9
Skatteintäkter och 844,1 1 222,9 1 271,3 1 265,5 -5,8
generella statsbidrag
Finansnetto -10,3 -7,3 -15,3 -15,4 -0,1
Summa efter 12,7 2,5 14,2 -3,7 -17,8
finansiering
Extra ordinära poster 0 0 0 0 0
Totalt 12,7 2,5 14,2 -3,7 -17,8
Investeringsredovisning
Mnkr Delår Bokslut Budget Prognos Avvikelse Överförs
aug 2025 2026 2026 till 2027
2026 (prel.)
Kommunstyrelsen -0,5 1,0 11,4 3,3 8,1 6,7
-varav Sektor ledning -0,9 -0,1 1,4 0,0 1,4 0,0
-varav Sektor samhälle 0,4 1,1 10,0 3,3 6,7 6,7
Tekniska nämnden 49,4 97,7 140,0 90,5 49,5 32,1
4f
6 Bildningsnämnden 5,0 8,9 7,5 7,5 0,0 0,0
1
4
6
5
2 Socialnämnden 0,6 1,7 2,2 2,2 0,0 0,0
7
1
4
b- 9 Miljö- och 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8
8 2 byggnadsnämnden
5-
a
4 6 Summa nämnder 54,6 109,3 161,1 103,5 57,6 38,8
c-
0
8
8 Finansiell Leasing 5,1 17,7 0,0 5,1 -5,1
d-
1
2
b Summa kommun 59,7 127,0 161,1 108,6 52,5 38,8
0
9
6
3
e:
c
n
e
er
ef
ur e
r
Elektronisk justering Utdragsbestyrkande
at
n
Si
2026-09-23
Mnkr Delår Bokslut Budget Prognos Avvikelse Överförs
aug 2025 2026 2026 till 2027
2026 (prel.)
Vara Bostäder AB 31,3 39,6 43,6 38,4 5,2 0,0
Vara Industrifastigheter 0,0 0,7 3,4 3,4 0,0 0,0
AB
VaraNet AB 7,0 11,6 13,0 13,0 0,0 0,0
Vara Konserthus AB 0,8 4,3 1,4 1,8 -0,4 0,0
Summa bolag 39,1 56,2 61,4 56,6 4,8 0,0
Förslag till beslut på sammanträdet
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut:
- Kommunstyrelsen uppdrar till nämnderna att vidta erforderliga åtgärder för att
åstadkomma en budget i balans vid året slut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt sektor lednings förslag till beslut med
arbetsutskottets tilläggbeslut och finner att arbetsutskottet gör det.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, dokumentid 18252
- Delårsrapport augusti 2026 Vara kommun, dokumentid 182526
Beslutet ska skickas till
- Nämnder
- Sektorchefer
- Ekonomichef
4f
1 6 - Redovisningsansvarig
4
6
5
2
7
1
4
9
b-
8
2
8
5-
a
6
4
c-
0
8
8
d-
1
2
b
0
9
6
3
e:
c
n
e
er
ef
ur e
r
Elektronisk justering Utdragsbestyrkande
at
n
Si
2026-09-23
§ 100 Information från sektorn avseende uppdraget att genomlysa
diarienr: vara:KS:2026:228
§ 100 Ärendenummer KS 2026/228
Information från sektorn avseende uppdraget att genomlysa
kommunens ekonomi
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav med anledning av det ekonomiska läget sektor ledning i uppdrag att göra
en genomlysning av kommunens ekonomi den 3 juni 2026 § 80.
Uppdraget går ut på att förvaltningen ska genomföra en samlad genomlysning av kommunens
ekonomi och komma med förslag till åtgärder för att åstadkomma en hållbar ekonomi kommande
planperiod. Genomlysningen ska även omfatta en översyn av synergier mellan kommunen och
dess bolag.
En arbetsgrupp bestående av ekonomer och verksamhetsutvecklare i varje sektor och en
styrgrupp som utgörs av sektorcheferna har startats upp. Under hösten 2026 kommer
arbetsgruppen att göra en fördjupad analys av kostnader, kvalitet och resultat. Arbetsgruppen ska
undersöka och analysera trender och kostnadsutveckling historiskt och framåt och jämföra hur
kommunen skiljer sig åt jämfört med andra kommuner och varför.
Utifrån den fördjupade analysen tar sedan styrgruppen fram förslag på vidare utredningsuppdrag
samt förslag till eventuella övriga åtgärder. Resultatet av analysen ska presenteras för
arbetsutskottet i december 2026 vid ett diskussionsarbetsutskott. Därefter kommer att
utredningsuppdrag samt eventuella åtgärder att presenteras på ett diskussionsarbetsutskott i
januari 2027. Vid inriktningsbeslutet i februari 2027 beslutar kommunstyrelsen om
utredningsuppdragen, vilka kan riktas till nämnderna.
Målsättningen med de förslag till utredningsuppdrag samt åtgärder som tas fram ska vara att:
• Skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi i kommunen.
4f
6
4 1 • Skapa förutsättningar för goda livsvillkor för såväl dagens som framtida
6
5
2 medborgare.
7
1
4
b- 9 Arbetet kommer att behöva sträckas ut över en längre tid med regelbunden uppföljning och
8
2 avstämning.
8
5-
a
6
4
c-
0
8
8
d-
1
2
b
0
9
6
3
e:
c
n
e
er
ef
ur e
r
Elektronisk justering Utdragsbestyrkande
at
n
Si
2026-09-23
§ 101 Revidering av förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund
beslutstyp: godkännandediarienr: vara:KS:2026:181
§ 101 Ärendenummer KS 2026/181
Revidering av förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar ny förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund att gälla från
och med 1 januari 2027.
Sammanfattning av ärendet
Skaraborgs Kommunalförbund har tagit fram ett förslag till ny förbundsordning som ska ersätta
nuvarande förbundsordning från 2019. Förbundsordningen reglerar kommunalförbundets
ändamål, organisation, styrning och ekonomi samt förhållandet mellan förbundet och
medlemskommunerna.
Förslaget innebär i huvudsak att förbundsordningen moderniseras och anpassas till
kommunalförbundets nuvarande verksamhet och arbetssätt. Ändamålet förtydligas genom att
utbildning, socialtjänst och kommunal primärvård uttryckligen anges som områden där förbundet
ska verka, utöver tillväxt- och utvecklingsfrågor. Direktionen ges även möjlighet att besluta om
samverkan inom ytterligare områden efter förslag från medlemskommunerna.
Förslaget innehåller också förändringar i den politiska organisationen. Bestämmelser om
valberedning införs och regler för presidiets sammansättning tydliggörs. Det anges bland annat
att ordförandeposten tilldelas den befolkningsmässigt största medlemskommunen.
Revisionsorganisationen ändras genom att fem revisorer utses utifrån särskilt angivna
kommungrupper.
Vidare förtydligas bestämmelser om budgetprocess, medlemskommunernas insyn och
information samt hantering av lån och andra ansvarsförpliktelser. Förslaget innehåller även nya
bestämmelser om arkivansvar enligt arkivlagen samt regler om hur ändringar av
förbundsordningen ska beslutas.
För att den nya förbundsordningen ska träda i kraft krävs att den fastställs av
4f medlemskommunernas kommunfullmäktige. Förslaget bedöms skapa tydligare förutsättningar
6
4 1 för styrning, samverkan och utveckling inom kommunalförbundet.
6
5
2
7
4
1
9
b-
2
8
8
5-
a
6
4
c-
0
8
8
d-
1
2
b
0
9
6
3
e:
c
n
e
er
ef
ur e
r
Elektronisk justering Utdragsbestyrkande
at
n
Si
2026-09-23
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare, dokumentid. 182585
- Förslag från Skaraborgs Kommunalförbund, dokumentid. 180340
- Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund, handlingsid. 2026.1186
- Befintlig förbundsordning, handlingsid. 2025.724
Beslutet ska skickas till
Skaraborgs kommunalförbund
4f
6
1
4
6
5
2
7
1
4
9
b-
8
2
8
5-
a
6
4
c-
0
8
8
d-
1
2
b
0
9
6
3
e:
c
n
e
er
ef
ur e
r
Elektronisk justering Utdragsbestyrkande
at
n
Si
2026-09-23
§ 102 Revidering av justeringsfaktor i plantaxan att gälla från och med 1
beslutstyp: godkännandediarienr: vara:KS:2026:214
§ 102 Ärendenummer KS 2026/214
Revidering av justeringsfaktor i plantaxan att gälla från och med 1
januari 2027
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar reviderad justeringsfaktor från 0,25 till 0,3 i den del av taxan
avseende bygg-, plan- och kartverksamheten som avser planavgift
2. Den reviderade taxan avseende bygg-, plan- och kartverksamheten ska börja gälla från
och med 1 januari 2027
Sammanfattning av ärendet
Den plantaxa som Vara kommun tillämpar ingår som en del i taxan avseende bygg-, plan- och
kartverksamheten som är beslutad av kommunfullmäktige 25 februari 2019 §12 och utgår från
Sveriges kommuner och Regioners (SKR:s) taxeunderlag.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap. 8–9 §§ får en avgift inte överstiga kommunens
genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. Det
innebär att de olika typerna av åtgärder som kommunen tar ut avgift för, var och en för sig utgör
ett eget självkostnadsområde.
I samband med den ändrade tillämpningen av plantaxan under år 2019 beslutades även om en
årlig rutin för justering. Därför har planverksamheten arbetat med en årlig uppföljning av plan-
taxan för att utreda så att den genomsnittliga upprättandekostnaden för planberedskapen inte ska
generera en annan intäkt än den genomsnittliga upprättandekostnaden. I samband med beräkning
av upprättandekostnaden för planberedskapen år 2025 föreslås att en ny justeringsfaktor
tillämpas från och med 1 januari 2027.
I den årliga uppföljningen av plantaxan kan konstateras att det inte tillkommit några större
byggrätter till planberedskapen samt att det varit begränsat med antalet planavgifter som
inkommit under året. Att andelen byggrätter som tillkommit till planberedskapen varit begränsat
är ett resultat av mer fokuserat arbete med exploatörsdrivna detaljplaner samt mer strategisk
4f
6
1 planering såsom översiktsplanearbete. I uppföljningen kan även ses att verksamhetskostnaderna
4
6
5 ökat något. Taxan utgår från en beräkning av omkostnader kopplade till planberedskapen under
2
7
4 1 20 år. Generellt kan konstateras att sedan 2006 har verksamhetskostnaderna ökat, detta i takt
9
b-
med tillkommande krav på kommun och verksamhet under samma tidsperiod.
8
2
8
5-
I samband med 2026 års analys och uppräkning kan således konstateras att i och med att
a
6
c- 4 upprättandekostnader för planberedskapen stigit över tid och att planberedskapen i sig inte
0
8 8 utökats nämnvärt under år 2025 behöver justeringsfaktorn ändras.
d-
1
2
b
0
9
6
3
e:
c
n
e
er
ef
ur e
r
Elektronisk justering Utdragsbestyrkande
at
n
Si
2026-09-23
Planverksamheten har i samband med årsskiftet mellan 2024 och 2025 beräknat
upprättandekostnader för tillgänglig planberedskap. Förvaltningen anser att en justeringsfaktor
på 0,30 från och med januari 2027 är i nivå med de utgifter kommunen uppskattar att det kostat
för upprättande av de detaljplaner som har kvarstående byggrätter.
Avgift för beräkning av planavgift utgår från formeln: mPBB x OF x PF x N
Förklaring till förkortningar:
mPBB: ”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp
OF: Objektsfaktor
PF: Planfaktor
N: Justeringsfaktor
Nedan följer exempelberäkning av plantaxan för en nybyggnation mellan 1 200 och 1 999 kvm.
Nuvarande tillämpning av plantaxan Föreslagen tillämpning av plantaxan
mPBB 59,2 mPBB 59,2
OF 36 (1 200 – 1 999 kvm) OF 36 (1 200 – 1 999 kvm)
PF 220 PF 220
N 0,25 N 0,30
(mPBB x OF x PF x N) = 117 216 kr (mPBB x OF x PF x N) = 140 659 kr
Nedan följer exempelberäkning av plantaxan för en nybyggnation av enbostadshus.
Nuvarande tillämpning av plantaxan Föreslagen tillämpning av plantaxan
mPBB 59,2 mPBB 59,2
PF 1 200 PF 1 200
n 0,25 n 0,30
4f (mPBB x PF x N) = 17 760 kr (mPBB x PF x N) = 21 312 kr
6
1
4
6
5
2
7
1
4
9 Beslutsunderlag
b-
8
2
8 - Tjänsteskrivelse från planarkitekt, dokumentid. 181612
5-
a
6
4
c-
0
8
8
d-
1
2
b
0
9
6
3
e:
c
n
e
er
ef
ur e
r
Elektronisk justering Utdragsbestyrkande
at
n
Si
2026-09-23
Beslutet ska skickas till
- Miljö- och byggnadsnämnden
- Kommunstyrelsen
- Planarkitekt
- Plan- och tillväxtchef
4f
6
1
4
6
5
2
7
1
4
9
b-
8
2
8
5-
a
6
4
c-
0
8
8
d-
1
2
b
0
9
6
3
e:
c
n
e
er
ef
ur e
r
Elektronisk justering Utdragsbestyrkande
at
n
Si
2026-09-23
§ 103 Diskussionsarbetsutskott
§ 103 Ärendenummer
Diskussionsarbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Till nästa diskussionsarbetesutskott den 7 oktober 2026 lyfts följande ärenden:
- Information från Leader
- Nuläge bostadsförsörjning och etableringar.
4f
6
1
4
6
5
2
7
1
4
9
b-
8
2
8
5-
a
6
4
c-
0
8
8
d-
1
2
b
0
9
6
3
e:
c
n
e
er
ef
ur e
r
Elektronisk justering Utdragsbestyrkande
at
n
Si
Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.
Ordförande: Gabriela Bosnjakovic Ledamot: Peter Romlén
4f
6
1
4
6
5
2
7
1
4
9
b-
8
2
8
5-
a
6
4
c-
0
8
8
d-
1
2
b
0
9
6
3
e:
c
n
e
er
ef
e
r
ur
at
n
g
Si