Kristianstad · Möte · Protokoll
Överförmyndarnämnden — 19 mars 2026
Textversion, automatiskt utläst ur protokollet. Öppna original-PDF:en — den gäller alltid vid tveksamhet.
§ 10 Informationer
diarienr: kristianstad:OF:2026:1
ÖFN § 10
Informationer
Änr ÖF 2026/1
Beslut
Jonas Schrevelius, enhetschef, informerar om:
- status för årsräkningar
- rekrytering av ställföreträdare
- ställföreträdarkväll den 21 maj 2026
- status i arbetet med att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd
- ändring av nämndens sammanträdesdatum i april
- utbildning i ny lagstiftning i samband med sammanträdet i april
§ 11 Redovisning av delegeringsbeslut till
diarienr: kristianstad:OF:2026:22
ÖFN § 11
Redovisning av delegeringsbeslut till
överförmyndarnämnden
Änr ÖF 2026/22
Beslut
• Lägga redovisningen av delegeringsbeslut till handlingarna.
Beslutsunderlag
Förteckning delegationsbeslut till ÖFN 2026-03-19
§ 12 Resultatuppföljning februari 2026
beslutstyp: godkännandediarienr: kristianstad:OF:2026:2
ÖFN § 12
Resultatuppföljning februari 2026
Änr ÖF 2026/2
Beslut
• Godkänna resultatuppföljningen för februari 2026.
Sammanfattning
Resultatuppföljningen innefattar redovisning för februari 2026.
Överförmyndarenhetens förslag till överförmyndarnämnden
• Godkänna resultatuppföljningen för februari 2026.
Beslutsunderlag
Överförmyndarenheten tjänsteutlåtande 2026-03-10
Resultatuppföljning (Överförmyndarnämnden) februari 2026
§ 13 Intern kontroll 2026
diarienr: kristianstad:OF:2026:23
ÖFN § 13
Intern kontroll 2026
Änr ÖF 2026/23
Beslut
• Fastställa intern kontrollplan för verksamhetsåret 2026.
Sammanfattning
Kristianstads kommun har genom kommunfullmäktiges beslut (§ 280,
2019-12-10) fastställt ett reglemente för intern kontroll. Reglementet anger att
intern kontroll ska säkerställa att kommunens nämnder och styrelser bedriver
en ändamålsenlig, effektiv och rättssäker verksamhet, att den finansiella
rapporteringen är tillförlitlig samt att väsentliga risker i verksamheten
identifieras och hanteras. Den interna kontrollen är därmed ett ansvar för
samtliga nämnder.
Kommunstyrelsen har genomfört en övergripande risk- och väsentlighetsanalys
som ligger till grund för kommunens internkontrollplan. I denna analys ingår
även kontrollområden som berör Överförmyndarens verksamhet.
Mot denna bakgrund har Överförmyndarenheten tagit fram en egen riskanalys
och föreslår en intern kontrollplan för 2026. Planen omfattar tre
kontrollmoment som valts ut utifrån den sammanfattande risk- och
väsentlighetsanalysen. Kontrollmomenten kommer att testas under perioden
maj–september 2026, och en slutrapport kommer att redovisas för
Överförmyndarnämnden i oktober 2026.
Överförmyndarenhetens förslag till överförmyndarnämnden
• Fastställa intern kontrollplan för verksamhetsåret 2026.
Beslutsunderlag
Överförmyndarenhetens tjänsteutlåtande 2026-03-10
Kommunstyrelsens risk- och väsentlighetsanalys 2026
Överförmyndarenhetens risk- och väsentlighetsanalys 2026
Intern kontrollplan för Överförmyndaren 2026
§ 14 Remiss: Riktlinje för Kristianstads kommuns
diarienr: kristianstad:OF:2025:141
ÖFN § 14
Remiss: Riktlinje för Kristianstads kommuns
styrdokument
Änr ÖF 2025/141
Beslut
• Ställa sig bakom förslaget till riktlinje för Kristianstads kommuns
styrdokument.
Sammanfattning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till riktlinje för
Kristianstads kommuns styrdokument och skickat detta på remiss till samtliga
nämnder.
Syftet med riktlinjen är att skapa en enhetlig struktur och ett gemensamt
arbetssätt för framtagande, genomförande och uppföljning av styrdokument
Förslaget avgränsar och definierar gemensamma typer av styrdokument för
styrning på olika nivåer i kommunen.
Överförmyndarenhetens förslag till överförmyndarnämnden
• Ställa sig bakom förslaget till riktlinje för Kristianstads kommuns
styrdokument.
Beslutsunderlag
Överförmyndarenhetens tjänsteutlåtande 2026-03-17
Remiss – Riktlinje för Kristianstads kommuns styrdokument
Beslut KSAU 2025-11-19
Förslag till riktlinje
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2025-11-04