Kungjort.

Kristianstad · Möte · Protokoll

Överförmyndarnämnden19 mars 2026

Textversion, automatiskt utläst ur protokollet. Öppna original-PDF:en — den gäller alltid vid tveksamhet.

§ 10 Informationer

diarienr: kristianstad:OF:2026:1
ÖFN § 10 Informationer Änr ÖF 2026/1 Beslut Jonas Schrevelius, enhetschef, informerar om: - status för årsräkningar - rekrytering av ställföreträdare - ställföreträdarkväll den 21 maj 2026 - status i arbetet med att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd - ändring av nämndens sammanträdesdatum i april - utbildning i ny lagstiftning i samband med sammanträdet i april

§ 11 Redovisning av delegeringsbeslut till

diarienr: kristianstad:OF:2026:22
ÖFN § 11 Redovisning av delegeringsbeslut till överförmyndarnämnden Änr ÖF 2026/22 Beslut • Lägga redovisningen av delegeringsbeslut till handlingarna. Beslutsunderlag Förteckning delegationsbeslut till ÖFN 2026-03-19

§ 12 Resultatuppföljning februari 2026

beslutstyp: godkännandediarienr: kristianstad:OF:2026:2
ÖFN § 12 Resultatuppföljning februari 2026 Änr ÖF 2026/2 Beslut • Godkänna resultatuppföljningen för februari 2026. Sammanfattning Resultatuppföljningen innefattar redovisning för februari 2026. Överförmyndarenhetens förslag till överförmyndarnämnden • Godkänna resultatuppföljningen för februari 2026. Beslutsunderlag Överförmyndarenheten tjänsteutlåtande 2026-03-10 Resultatuppföljning (Överförmyndarnämnden) februari 2026

§ 13 Intern kontroll 2026

diarienr: kristianstad:OF:2026:23
ÖFN § 13 Intern kontroll 2026 Änr ÖF 2026/23 Beslut • Fastställa intern kontrollplan för verksamhetsåret 2026. Sammanfattning Kristianstads kommun har genom kommunfullmäktiges beslut (§ 280, 2019-12-10) fastställt ett reglemente för intern kontroll. Reglementet anger att intern kontroll ska säkerställa att kommunens nämnder och styrelser bedriver en ändamålsenlig, effektiv och rättssäker verksamhet, att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig samt att väsentliga risker i verksamheten identifieras och hanteras. Den interna kontrollen är därmed ett ansvar för samtliga nämnder. Kommunstyrelsen har genomfört en övergripande risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för kommunens internkontrollplan. I denna analys ingår även kontrollområden som berör Överförmyndarens verksamhet. Mot denna bakgrund har Överförmyndarenheten tagit fram en egen riskanalys och föreslår en intern kontrollplan för 2026. Planen omfattar tre kontrollmoment som valts ut utifrån den sammanfattande risk- och väsentlighetsanalysen. Kontrollmomenten kommer att testas under perioden maj–september 2026, och en slutrapport kommer att redovisas för Överförmyndarnämnden i oktober 2026. Överförmyndarenhetens förslag till överförmyndarnämnden • Fastställa intern kontrollplan för verksamhetsåret 2026. Beslutsunderlag Överförmyndarenhetens tjänsteutlåtande 2026-03-10 Kommunstyrelsens risk- och väsentlighetsanalys 2026 Överförmyndarenhetens risk- och väsentlighetsanalys 2026 Intern kontrollplan för Överförmyndaren 2026

§ 14 Remiss: Riktlinje för Kristianstads kommuns

diarienr: kristianstad:OF:2025:141
ÖFN § 14 Remiss: Riktlinje för Kristianstads kommuns styrdokument Änr ÖF 2025/141 Beslut • Ställa sig bakom förslaget till riktlinje för Kristianstads kommuns styrdokument. Sammanfattning Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till riktlinje för Kristianstads kommuns styrdokument och skickat detta på remiss till samtliga nämnder. Syftet med riktlinjen är att skapa en enhetlig struktur och ett gemensamt arbetssätt för framtagande, genomförande och uppföljning av styrdokument Förslaget avgränsar och definierar gemensamma typer av styrdokument för styrning på olika nivåer i kommunen. Överförmyndarenhetens förslag till överförmyndarnämnden • Ställa sig bakom förslaget till riktlinje för Kristianstads kommuns styrdokument. Beslutsunderlag Överförmyndarenhetens tjänsteutlåtande 2026-03-17 Remiss – Riktlinje för Kristianstads kommuns styrdokument Beslut KSAU 2025-11-19 Förslag till riktlinje Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2025-11-04