kommunstyrelsen — 3 juni 2026
Textversion, automatiskt utläst ur protokollet. Öppna original-PDF:en — den gäller alltid vid tveksamhet.
§ 88 Val av justeringsperson
beslutstyp: godkännande→ blev nyhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Börje Norén (C) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 89 Fastställande av föredragningslista
beslutstyp: godkännande→ blev nyhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa föredragningslistan.
§ 90 Information från SkånEarkiv
beslutstyp: godkännande→ blev nyhet
Beskrivning av ärendet
Till dagens sammanträde är David Nekham och Mats Johansson från SkånEarkiv samt kommunarkivarien Janicke Schreuder inbjudna för att informera om SkånEarkivs uppdrag och verksamhet.
SkånEarkiv är en e-arkivsamverkan mellan 24 kommuner. SkånEarkivs uppdrag är att göra de digitala arkivleveranser som kommunerna vill att de ska göra.
Klippans kommun har gjort tio leveranser till e-arkivet och har två pågående och det finns plan för framtida leveranser.
Beslutsunderlag
Presentation
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
§ 91 Information om dom gällande kraftverksdammarna och Rönneå
beslutstyp: godkännande→ blev nyhet
Beskrivning av ärendet
Projektledaren för Rönneåprojektet är inbjuden till kommunstyrelsen för att informera om domen från Mark- och miljödomstolen gällande utrivning av vattenkraftverken i Rönne å.
Domen ger tillstånd till utrivning av vattenkraftverken, biotopvård medges och tvångsrätt beviljas. Det har även dömts ut ersättningar till fastigheter som omfattas av tvångsrätter och ersättning till Klippans pappersbruk.
Domen innehåller även flera villkor, bland annat ska ett kontrollprogram tas fram som ska vara klart senast tre månader innan åtgärderna påbörjas. Andra villkor är grumlingpåverkan, vattentemperatur, tider, avsänkningstakt, skyddsåtgärder och hantering av massor, stängsling och utrivningsordningen
Det har kommit in fyra överklaganden på domen som avser anstånd om ytterligare tid, våtmark, ersättning för stängsling och servitut för en väg.
Projektledaren informerar även om preliminär tidplan (förutsatt att domen vinner lagakraft 2026).
Beslutsunderlag
Presentation
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
§ 92 Budget 2027 samt ekonomisk plan för 2028 och 2029
beslutstyp: godkännande→ blev nyhet
Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen överlämnar budgetberedningens förslag till budget för 2027 samt ekonomisk plan för åren 2028-2029.
Ett komplett budgetdokument kommer att tas fram till kommunfullmäktiges sammanträde i juni.
Årets resultat för 2027 uppgår endast till 1,2 mnkr. På grund av nedreviderad skatteprognos och minskade bidrag inom både kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen har förutsättningarna att hamna på ett högre resultat varit små. Nämnderna har inför 2027 ett krav på effektivisering/besparing motsvarande 0,5% av nettobudgeten, totalt 7,2 mnkr. Samtidigt har budgeten förstärkts där behoven ökar utifrån volymförändringar. Kompensation har skett till hemvården samt till förskola och skola för förändrat barn/elevantal. Generella statsbidrag som kommit via den s k ”påsen” har skickats vidare ut till berörd nämnd/förvaltning.
Under planperioden ökar det årliga resultatet successivt, till 14 miljoner kronor 2028 och 30 miljoner kronor 2029. Målet är att nå kommunens mål för god ekonomisk hushållning om ett resultat motsvarande 2 procent av skatteintäkter och bidrag 2029. För att detta ska vara möjligt krävs dock ett fortsatt och långsiktigt arbete med effektiviseringar, prioriteringar och verksamhetsanpassningar.
Ett stärkt resultat är avgörande för en god ekonomisk hushållning och för att kommunen delvis ska kunna finansiera framtida investeringar med egna medel. Investeringsnivån är fortsatt hög och avser främst renovering och tillbyggnad av skolor, LSS-boende samt investeringar inom vatten- och avloppsverksamheten inklusive ledningsnät.
Beräkningarna för skatter och bidrag baseras på en befolkning på 17 716 invånare för hela perioden 2027-2029.
Ekonomiska perspektiv
Årets resultat för 2027 på 1,2 mnkr är alldeles för lågt och långt ifrån kommunens mål för god ekonomisk hushållning. Ambitionen är att under planperioden öka resultatet successivt varje år för att nå målet 2029 men det kräver fortsatt arbete med prioriteringar, effektiviseringar och långsiktiga anpassningar av verksamheterna.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2026-05-27, §
Bilaga: Vision, fullmäktigemål, mål för god ekonomisk hushållning, resultatbudget, kassaflödesbudget, balansbudget, investeringsplan samt ramfördelning per nämnd.
Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar att budgeten återremitteras och lyfts för beslut i november med motiveringen att utifrån som de uppfattar det, osäkerhet i prognoser om skatter, bidrag och utjämning samt att då det är valår så ska budgeten beslutas igen i november,
I andra hand yrkar han på avslag utifrån att budgeten ändå måste beslutas i november.
Helena Dådring (VF) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar i första hand om kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag
Nej-röst för att återremittera ärendet
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster från Anna Andresen (M), Elin Luckmann (-), Andreas Olofsson (-), Thomas Jelinek (-), Åsa Edvardsson (-), Robert Larsson (KD) och Helena Dådring (VF) mot 6 nej-röster från Johan Petersson (S), Ulf Nilsson (M), Gunilla Svensson (S), Therese Långberg (M), Boris Svensson (S) och Börje Norén (C) beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras idag.
Fortsättning beslutsgång
Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag eller avslå detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla det.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att skattesatsen för den kommunala utdebiteringen är oförändrad 20,75 kr,
att för utökad investeringsbudget företa nyupplåning 2027 med högst 120 mnkr,
att omsätta befintliga lån på 155 mnkr som förfaller under 2027,
att checkräkningskredit inte är aktuellt,
att anta föreliggande förslag till vision, fullmäktigemål och mål för god ekonomisk hushållning,
att eventuella volymförändringar inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet regleras i budgeten två gånger per år, efter mätning i februari samt september. För barnomsorgen sker ytterligare två avstämningar per år, efter mätning i april och november.
att eventuella volymförändringar inom socialnämndens verksamhet vid behov omdisponeras från anslag på finansförvaltningen.
att avsätta 150 tkr till kommunfullmäktiges förfogande, samt
att i övrigt godkänna budgetförslag inklusive uppdrag/åtagande per nämnd enligt bilaga.
Reservation
Johan Petersson (S), Ulf Nilsson (M), Gunilla Svensson (S), Therese Långberg (M), Boris Svensson (S) och Börje Norén (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
Förvaltningschefer
Nämnder
§ 93 Ansökan från Ljungbyheds IF om ekonomiskt stöd för att täcka bygglovsavgift
beslutstyp: godkännande→ blev nyhet
Beskrivning av ärendet
Ljungbyheds IF planerar att anlägga en konstgräsplan för fotboll och en kringliggande aktivitetsyta med en mängd olika redskap med mera för olika former av träning och umgänge. Anläggningen kommer att bli ett fantastiskt tillskott för Ljungbyhed i synnerhet men också för hela kommunen. Stort fokus i anläggningen har varit att den skall vara fullt ut tillgänglighetsanpassad vilket kommer öppna upp för en rikare fritid för alla oavsett vilka förutsättningar man har.
Föreningen har lyckats få in externa medel som bekostar satsningen med upp till 85% och kommunen bidrar med 15% av investeringskostnaden.
Då anläggningen är omgärdad med höga staket och belysning krävs bygglov vilket föreningen ansökt om. När förarbetet inför ansökningar gjorts har föreningen inte kunnat förutse att kostnaderna för ett bygglov skulle landa på en så pass hög summa, 278 477 kronor, varför detta inte budgeterats och med det ser man svårigheter att hantera den.
Kultur- och fritidsförvaltningen ser mycket positivt på föreningens engagemang och vilja att utveckla arenan, Ljungavallen till att bli en tillgång för hela kommunen. Anläggningen kommer att möjliggöra bättre träningsförutsättningar för alla fotbollsföreningar, för andra föreningar men också för att bli en attraktiv spontanarena och social mötesplats.
Kultur- och fritidsförvaltningen ser med oro att bygglovsavgiften gör att hela projektet går med underskott och att kostnaden då måste hanteras av föreningen med medel som är ämnade åt att bedriva verksamhet främst för barn och unga. Även kultur- och fritidsförvaltningen ser svårigheter att hantera en så pass stor kostnad inom rådande budgetram varför förslaget är att skicka skrivelsen vidare till kommunstyrelsen.
Till kommunstyrelsens sammanträde kommer förvaltningen att begära in de beviljade ansökningshandlingarna för att spara de i ärendet.
Ekonomiska perspektiv
Summan föreslås tas från kommunstyrelsens förfogandemedel.
Yrkanden
Johan Petersson (S) och Anna Andresen (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2026-05-13, § 103
Tjänsteskrivelse Ansökan från Ljungbyheds IF om ekonomiskt stöd för att täcka bygglovsavgift
Ljungbyheds IF:s ansökan 2026-02-12
Beslut Kultur- och fritidsnämnden 2026-03-18, § 32
Ansökan från Ljungbyheds IF om ekonomiskt stöd för att täcka bygglovsavgift
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Ljungbyheds IF:s ansökan om extra stöd för bygglovsavgift,
att kostnaden belastar kommunstyrelsens anslag till förfogande på driftbudgeten.
Beslut skickas till
Kultur- och Fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen
Ljungbyheds IF
§ 94 Ny detaljplan för Karossen 1 och 2 - Samråd
beslutstyp: godkännande→ blev nyhet
Beskrivning av ärendet
Polisen och kommunen har under en längre tid utrett olika lokaliseringar för byggnation av ett nytt polishus i Klippans tätort. Efter en grundlig analys av flera alternativa platser har parterna gemensamt bedömt att Karossen 1 och 2 är den mest lämpliga platsen för en ny polisstation.
Kommunstyrelsen arbetsutskott gav 2026-01-28, § 23 plan- och byggavdelningen i uppdrag att inleda arbetet med en ny detaljplan för Karossen 1 och 2, i syfte att möjliggöra en ny polisstation.
Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande, eftersom förslaget bedöms vara av stort allmänintresse och en polisstation utgör en samhällsviktig verksamhet.
Ekonomiska perspektiv
Detaljplanen medför kommunala kostnader men dessa kommer att åläggas polisen när detaljplanen har vunnit laga kraft.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2026-05-13, § 105
Protokollsutdrag plan- och byggnämnden 2026-04-20, § 34
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2026-04-07, § 25
Tjänsteskrivelse av planarkitekt, 2026-03-23
Plankarta, 2026-03-23
Planbeskrivning, 2026-03-23
Undersökning av betydande miljöpåverkan 2025-09-03
Översiktlig miljögeoteknisk markundersökning av fastigheten Karossen 1, Breccia 2019-01-29
Miljöinventering inför kommande renovering av fastigheten Karossen 1, Breccia 2019-01-28
Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att detaljplan för Karossen 1 och 2 går ut på samråd och genom det inhämta synpunkter från berörda sakägare.
Beslut skickas till
Planarkitekt
§ 95 Överföring av budget för verksamhet Returen från kommunstyrelsen till socialnämnden
beslutstyp: godkännande→ blev nyhet
Beskrivning av ärendet
Returen är ett återbrukslager för att cirkulera möbler och andra produkter inom Klippans kommuns verksamheter. Verksamheten startade som ett projekt 2024 på kommunledningsförvaltningen stabsavdelning med miljöstrategen som projektledare och driftas av Daglig verksamhet inom socialförvaltningens funktionsstöd. Uppföljning av projektet gjordes under våren 2025 och i juni 2025 presenterades uppföljning och slutrapport då kommunens ledningsgrupp tog beslut om att budgetera för verksamhetens fortsättning.
Då Returen som projekt är avslutat och nu övergått till att vara en permanent del i den ordinarie verksamheten, vill kommunledningsförvaltningen överlämna verksamhets- och budgetansvar till socialförvaltningen.
Dialog med chef för daglig verksamhet har förts och en överenskommelse om ansvarsfördelning gällande drift och uppföljning av verksamheten har tagits fram. Kortfattat övergår all ansvarsfördelning till Returen med undantag av årlig uppföljning som ligger kvar på kansliavdelningens strateger.
Budget för Returen är 414 tkr/år och utfall hittills samt budgetprognos visar på en budget i balans.
Omfördelning av budget mellan nämnder under pågående budgetår förändrar nämndernas budgetramar och beslut om flytt tas därför av kommunfullmäktige. Kommunledningsförvaltningen föreslår att den årliga budgeten för Returen på 414 tkr omfördelas från kommunstyrelsen till socialnämnden per 2026-06-30..
Ekonomiska perspektiv
Uppföljning av verksamheten visar att budgeten hittills har hållits i balans och prognosen för helåret indikerar inga avvikelser. Förslaget är kostnadsneutralt för kommunen som helhet, då befintlig budget omfördelas utan att den totala kostnadsnivån ökar.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2026-05-27, § 115
Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen 2026-05-06
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att budget för Returen på 414 tkr, inklusive tillhörande utfall, omfördelas från kommunstyrelsen till socialnämnden per 2026-06-30.
Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
Socialnämnden
§ 96 Svar på motion från Irene Dahl (L) och Mats Olofsson (L) om vägvisning till turistmål
beslutstyp: återremiss→ blev nyhet
Beskrivning av ärendet
Kommunikationsavdelningen tog fram ett svar på inkommen motion gällande vägvisning till turistmål som behandlades i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för att komplettera svaret med vägvisare på andra platser dit många besökare anländer, enligt motionens yrkande.
Att vägleda besökare till allt som går att se och uppleva i vår kommun är viktigt. I motionen föreslås att vägvisande skyltar sätts upp i första hand vid järnvägsstationen men även på andra platser dit många besökare anländer.
Skyltar av slaget som bifogas i exemplen kan vara ett estetiskt tilltalande bidrag till vår plats. En undersökning av prisbild visar att en skylt av det slaget kostar ungefär 70 000 kronor att köpa in och sätta upp. Antalet pilar som kan sättas upp på en skylt är begränsat av stolpens storlek och en utmaning i frågan är huruvida kommunen genom skyltning bör hänvisa till utvalda enskilda privata företag och inte till andra. Vi har många attraktiva besöksmål men det finns inte möjlighet att skylta till alla.
När personer väljer att besöka en plats planerar de oftast sin resa i förväg och använder till allra största del internet för att hitta information. Enligt Internetstiftelsen undersökning ”Svenskarna och internet” använder 97% av svenskarna internet och den dagliga användningen är 93%.
I syftet att undersöka en plats att besöka eller hitta vägledning när man väl är på plats används appar som Google maps i stor utsträckning. I dessa får besökaren en detaljerad information om såväl vart besöksmålet ligger, detaljerad vägbeskrivning och information om hur lång tid det tar att ta sig dit samt kompletterande information med tips om ytterligare besöksmål i närheten. Med detta i åtanke bör frågan om vilket behov och syfte som ytterligare en skylt skulle tillfredsställa och uppfylla ställas.
För en person som inte har planerat sin resa i förväg finns idag en skylt vid tågstationen i Klippan som listar specifika kategorier för allt en besökare kan göra i kommunen. Skylten har även en QR-kod som länkar till Söderåsen.com, den sida som samlar information om besöksmål och aktiviteter i kommunen.
Internetsstiftelsens undersökning visar även att 39% av svenskarna har använt AI-verktyg under 2025, en ökning från 29% år 2023. För gruppen unga vuxna (18–34) är den siffran 66%. Användning spås öka än mer kommande år.
Klippans kommun ska ha en inbjudande miljö och vägledning för de som besöker vår kommun. Här är det av vikt att möta besökarna där de letar efter och hittar information, vilket idag primärt är via olika digitala plattformar. Vi är en kommun i framkant inom många området och att i stället lägga resurser på digital användning och att exempelvis se hur AI kan bli ett ännu bättre stöd för besöksmål och besökare rustar oss för framtiden.
Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar att ärendet återemitteras för att titta på aspekten/värdet av att vägvisare har en bild i stadskärnan, att det kan vara en utsmyckning och ge information om vad som finns istället hur långt det är till en plats. Titta på Vimmerby som ett exempel.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet med motivering enligt ovan.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2026-05-27, § 116
Motionssvar från kommunikationsavdelningen 2026-05-18
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2026-04-08, § 58
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet med motivering enligt ovan.
Beslut skickas till
Förvaltningen
§ 97 Redovisning av delegeringsbeslut
beslutstyp: godkännande→ blev nyhet
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstepersoner enligt antagen delegeringsordning. Dessa beslut redovisas till kommunstyrelsen. Kansliavdelningen har sammanställt en lista för delegeringsbeslut fattade i mars.
Redovisade ärenden:
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2026-05-12, 2026-05-27
- Lista med redovisning för delegeringsbeslut för maj
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen, 2026-05-28
Rapport maj
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
§ 98 Ekonomisk månadsuppföljning
beslutstyp: godkännande→ blev nyhet
Beskrivning av ärendet
Sammantaget för kommunen förväntas ett överskott på 21,6 mnkr. Fördelat på resp förvaltning enl nedan;
Kommunledningsförvaltningen förväntas ge sammantaget ett överskott om 1,6 mnkr vid årets slut.
Tekniska förvaltningen redovisar sammantaget en negativ årsprognos om 4,3mnkr, hänförligt Serviceavdelningen (-1,8 mnkr) samt Fastighetsavdelningen (-1,3 mnkr) och Gata- och parkavdelningen (-1,2). Övriga avdelningar redovisar prognostiserat resultat i balans.
Plan- och byggnämnden redovisar ett prognostiserat positivt resultat på 0,2 mnkr. Intäkterna förväntas uppnå budgeterat belopp.
Kultur- och Fritid, Prognosen för 2026 är - 0,1 mnkr.
Barn- och utbildningsförvaltningen visar sammantaget en prognos motsvarande ett resultat i balans med budget för året 2026.
Socialförvaltningen prognostiserar ett överskott för helåret om 9,0 mnkr. Intäkter från statsbidrag om cirka 5,0 mnkr bidrar till resultatet.
Bedömningen i nuläget är att revisionen kommer att redovisa ett utfall i nivå med budget för år 2026.
Finansförvaltning väntas ge ett överskott på 12,9 mnkr för helåret.
Investeringsuppföljning
Av budget på 276,9 mnkr har 34,3 mnkr upparbetats t om april. Förväntad prognos för helåret är 261,7 mnkr och ger en avvikelse mot budget på 15,2 mnkr.
Av de 5 största investeringarna är budget på 86 mnkr och prognos 86 mnkr, men endast 15 mnkr upparbetat per april.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning April Klippans kommun 2026-05-25, denna skrivelse
Månadsrapport april Klippans kommun)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen
§ 99 Informationsärende
beslutstyp: godkännande→ blev nyhet
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen delges information om följande ärenden:
- Malmö stads protokollsutdrag 2026-04-23, § 85 Näringslivsprogram för Malmö stad
- Näringslivsprogram för Malmö stad
- Söderåsens miljöförbunds protokoll direktionsmöte 2026-05-05
- Söderåsens miljöförbunds minnesanteckningar vid samrådsmöte 2026-04-21
- Skrivelse angående hybridpark på Ängelholms flygplats
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Textversionen är maskinellt utläst ur kommunens protokoll och kan innehålla brus eller fel i formateringen. Original-PDF:en är alltid den giltiga källan.