Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige — 22 april 2026
Textversion, automatiskt utläst ur protokollet. Öppna original-PDF:en — den gäller alltid vid tveksamhet.
§ 34 Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan
→ blev nyhet
Tillkännagivandet om sammanträdet har utfärdats den 14 april 2026 och anslagits på kommunens digitala anslagstavla samma dag. Samtliga ledamöter och ersättare har fått föredragningslista och handlingar genom elektronisk kallelse, till Assistenten, den 14 april 2026.
§ 35 Upprop
→ blev nyhet
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att Nino Dervisagic (M) ersätts av Bo Hansson (M), Gabriella Salomonsson Bicki (M) ersätts av Hans Lindén (M), Maria Jönsson (C) ersätts av Martin Olsson (C), Katarina Gisow (L) ersätts av Christina Pehrson (L), Mona Schill Ingvarsson (S) ersätts av Clas Paulsson (S) och att Emma Öster (SD) ersätts av Willy Wikbourn (SD). För Stefan Liljenberg (SD), Helena Lindblom Ohlson (SD), Lars Andersson (SD) och Jack Ljungberg (SD) finns inga ersättare. Ordföranden konstaterar att det är 37 beslutande ledamöter närvarande.
§ 36 Val av justerande och bestämmande av tid för protokollets justering
→ blev nyhet
Justerare utses enligt upprättad turlista. Vanligtvis sker justering onsdagen efter kommunfullmäktiges sammanträde klockan 16:30. Margareta Johansson (KD) och Christel Lindqvist (V) utses att justera protokollet. Dagens protokoll justeras elektroniskt, onsdagen den 29 april 2026 klockan 16:30.
§ 37 Fråga från Miljöpartiet angående frivillig återvandring
→ blev nyhet
Fredrik Hanell (MP) har inkommit med en fråga till Johan Svahnberg (M): Vilken typ av samtal har kommunens politiska styre fört med den nationella samordnaren för frivillig återvandring? Johan Svahnberg (M) besvarar frågan på kommunfullmäktiges sammanträde.
§ 38 Årsredovisning Höörs Kommunhus AB 2025
→ blev nyhet
Höörs Kommunhus AB (org.nr 559328-2808) har hållit årsstämma den 7 april 2026. Kommunstyrelsen har överlämnat årsredovisningen till kommunfullmäktige. Efter att tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna.
§ 39 Årsredovisning MERAB 2025
→ blev nyhet
Mellanskånes Renhållnings Aktiebolag (org.nr 556214-7800) ska hålla årsstämma den 24 april 2026. Inför årsstämman har kommunstyrelsen gett instruktion till stämmoombudet för hur han ska rösta, samt överlämnat årsredovisningen till kommunfullmäktige. Efter att tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna.
§ 40 Årsredovisning Unikom 2025
→ blev nyhet
IT kommuner i Skåne Aktiebolag (org.nr 559067-2142) ska hålla årsstämma den 22 april 2026. Inför årsstämman har kommunstyrelsen gett instruktion till stämmoombudet för hur han ska rösta, samt överlämnat årsredovisningen till kommunfullmäktige. Efter att tagit del av informationen i årsredovisningen, lägga den till handlingarna.
§ 41 Årsrapport Mittskåne vatten 2025
→ blev nyhet
Årsrapporten tas upp på VA-nämndens sammanträde 2026-04-17. Årsredovisningen är därför att betrakta som ett utkast. Slutversionen lämnas till kommunfullmäktige inför sammanträdet 2026-04-22. Årsrapporten har godkänts av VA-nämnden vid sammanträdet 2026-04-17 och slutversionen lämnats till kommunfullmäktige. Årsrapport 2025 för Mittskåne vatten fastställs.
§ 42 Årsredovisning för Höörs kommun 2025
→ blev nyhet
Årsredovisning 2025 för kommunkoncernen överlämnas. För att kartlägga och analysera kommunens resultat, utveckling och ekonomiska ställning använder Höörs kommun en analysmetod som kallas RK-modellen. Den utgår från fyra finansiella aspekter; det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden och kontrollen över den finansiella utvecklingen. Kommunen redovisade ett positivt resultat på 100,7 mnkr, vilket var 79,2 mnkr bättre än budgeterat. Fjolårets resultat uppgick till 49,9 mnkr. Investeringsvolymen uppgick till 105,6 mnkr av den beslutade investeringsramen på 121,9 mnkr, exkluderat anslutningsavgifterna. Kapaciteten är god med en soliditet på 39 procent. Soliditeten har ökat från fjolåret. Goda resultat, amortering av den långsiktiga låneskulden med 33 mnkr och inga större tillkommande leasingobjekt gör att soliditeten kan öka. Kommunens långsiktiga låneskuld uppgår till 130 mnkr och fördelar sig på två lån med bunden ränta. Risken är medelhög eftersom kommunens borgen är förhållandevis hög, visserligen är merparten av borgensåtagandena koncerninterna. Likvideten är god och kommunen har god tillgång till likvida medel. Kontrollen bedöms som god. Resultatet avviker från budgeten med 80,8 mnkr men en stor del av överskottet återfinns inom finansförvaltningen. Kommunen använder SKRs prognoser för skatter, generella statsbidrag, inflation och löneökningar. KPAs prognoser används för pensionskostnader och befolkningsprognosen ligger till grund för volympotten. Värdeförändringar av kapitalplaceringar kan inte förutses. Stora delar av nämndernas överskott beror också på faktorer som kommunen har en mindre påverkan på såsom statsbidrag och placeringskostnader. En del av socialnämndens överskott beror på aktivt arbete av schemaläggning och bemanning för att minska kostnaderna. Av de fyra fullmäktigemålen uppfylls målen för God, hållbar livsmiljö och bra boende för alla samt Långsiktigt, hållbar ekonomi och miljö. Målen Medborgare, företagare och kommunal förvaltning utgör en gemenskap med ett gott samarbete för ett attraktivt och hållbart Höör samt Trygg förskole- och skolverksamhet med hög kvalitet samt god lärmiljö uppfylls inte under året. Efter ändringar enligt Johan Svahnbergs (M) ändringsyrkande fastställs Årsredovisningen för 2025.
§ 43 Revisionsberättelse samt ansvarsprövning för år 2025 avseende kommunstyrelsen och övriga nämnder
beslutstyp: godkännande→ blev nyhet
Revisionens ordförande Arne Gustavsson redogör översiktligt för granskningsarbetet och innehållet i revisorernas årsredogörelse med tillhörande dokumentation. I enlighet med revisorernas förslag bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ. Godkänna kommunens årsredovisning för 2025.
§ 44 Personalredovisning 2025
→ blev nyhet
Höörs kommun sammanställer årligen en personalredovisning för att ge en aktuell och övergripande bild av kommunens medarbetare, deras arbetsvillkor, hälsa och kompetensutveckling. Genom att analysera utvecklingen över tid skapas en förståelse för trender och behov, vilket utgör ett viktigt underlag för strategisk planering och beslutsfattande. Personalredovisningen för 2025 fastställs.
§ 45 Ekonomisk månadsuppföljning 2026
→ blev nyhet
Månadsuppföljning februari 2026. Höörs kommun redovisar ett resultat på 27,3 mnkr efter februari, vilket är 16,3 mnkr bättre än budget. Prognosen för hela året är ett resultat på 57,8 mnkr, vilket är 30,3 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 27,4 mnkr. För perioden redovisar nämnderna ett överskott på 10,0 mnkr jämfört med budget som beräknas minska till ett överskott om 4,6 mnkr för året. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för perioden på 2,8 mnkr och ett prognostiserat överskott för året på 2,4 mnkr. Det är färdtjänsten som står för överskottet. Budgeten utökades inför 2025 eftersom kostnaderna var högre perioden tidigare. Sedan dess har kostnaderna minskat eftersom resandet har minskat. Kommunen har inte fått någon debitering för 2026 än men antagandet är att kostnaderna kommer att fortsätta på den lägre nivån. Vinterväghållningen inom verksamheten gator, vägar och parkeringar redovisar högre kostnader än budget för årets första månader och även i prognosen. Det har varit många insatser i början av året. Verksamheter som parker samt idrotts- och friluftsanläggningar har överskott för perioden eftersom aktiviteter genomförs senare under året då säsongen startar. Socialnämnden redovisar ett överskott på 3,9 mnkr efter februari och en prognos för året på ett överskott på 1,3 mnkr. Vård och omsorg redovisar ett överskott efter februari på 1,4 mnkr men ett nollresultat i prognosen för året. Det är främst verksamheten stab, ledning och strategi som redovisar överskott på grund av vakanser. Individ- och familjeomsorgen redovisar ett överskott på 2,5 mnkr efter februari och ett överskott på 1,3 mnkr i prognosen. För perioden är det framför allt barn- och ungdomsvården som redovisar överskott. Fortsätter antalet placeringar som årets första månader så blir det troligen ett överskott för året. Det är dock många månader kvar av året och kostsamma placeringar kan tillkomma. Ekonomiskt bistånd redovisar ett överskott för perioden och prognostiserar ett överskott för året på 1,0 mnkr. Utbetalning av bistånd är lägre än budgeten men något högre än motsvarande period i fjol. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott för perioden på 2,4 mnkr och en prognos för året på ett överskott på 0,7 mnkr. Nämnden har haft ett antal vakanser i början av året som genererat överskott. För hösten befaras ofördelaktiga klasstorlekar som kommer att ge större kostnader än tilldelad elevpeng. Det råder en viss osäkerhet om statsbidragen men beräkningen är ändå att dessa kommer att ge ett överskott för nämnden vid årets slut. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa har ett överskott efter februari på 0,8 mnkr som beräknas minska till 0,2 mnkr vid årets slut. En ökad försäljning på badet beräknas ge överskottet för året. För centrala poster redovisas ett överskott för perioden på 6,7 mnkr och ett prognostiserat överskott för året på 22,5 mnkr. Kompensationer prognostiseras få ett överskott på 18,5 mnkr. Verksamheternas beräkningar av vilka volymernas förändring under året beräknas vara lägre än budgeterat. Främst är det äldreomsorgen och LSS-verksamheten som inte ökar enligt beräkningarna i budgeten. Inför kommande budgetarbete planeras en ny modell för beräkning av behovet av äldreomsorg att användas där behovet inte ökar i samma takt som antalet äldre personer. Även gymnasieskolan beräknas ha en mindre ökning än beräkningen i samband med budgeten. Dessutom finns här budgetmedel för hyror för Ringsjöskolan och Mossen som i budgeten beräknades till halvårsskiftet men där den ökade hyran kommer först vid årsskiftet. Pensionskostnaderna är 4,4 mnkr lägre än budgeterat. Kostnaderna är lägre än den prognos från KPA som användes i budgetarbetet. Dessutom beräknas personalkostnadspålägget som tas ut från verksamheterna täcka en större del av pensionskostnaderna till KPA. Enligt skatteprognosen från 2026-02-26 får kommunen lägre skatteintäkter för året trots att antalet kommuninvånare är fler än budgeterat. Budgeten bygger på att kommunen får större skatteintäkter per kommuninvånare. De senaste åren och även prognosen för i år är att skatteintäkterna blir lägre per invånare än den skatteprognos som användes i budgeten. Fler kommuninvånare får dock en positiv effekt för de generella statsbidragen. Totalt är prognosen ett överskott på 1,5 mnkr för skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunens räntekostnader beräknas vara lägre än budgeterat. På grund av bättre resultat kunde lån amorteras under 2025 och ytterligare upplåning under 2026 kan undvikas. Lägre skuldsättning ger lägre räntekostnader. Prognosen är ett bättre resultat än budgeterat. Främst är det volymerna i verksamheten som beräknas vara lägre än budgeterat. Dessutom prognostiserar samtliga nämnder att hålla den tilldelade budgetramen. Informationen om ekonomisk månadsuppföljning läggs till handlingarna.
§ 46 Motion: Offentlig toalett i Tjörnarp - Evalisa Forshell (S)
beslutstyp: avslag→ blev nyhet
Motionären yrkar att en offentlig toalett iordningställs i anslutning till stationen i Tjörnarp. För att kunna presentera en kostnadsuppskattning har förvaltningen arbetat efter följande förutsättningar: Behov i förhållande till resande. Tjörnarps pågatågstation trafikeras åter sedan december 2014. Stationen har i genomsnitt färre än 300 resande per vardag vilket innebär att det är en av de lägst trafikerade tågstationerna i Skåne. Motionen avslås.
Textversionen är maskinellt utläst ur kommunens protokoll och kan innehålla brus eller fel i formateringen. Original-PDF:en är alltid den giltiga källan.